平成19年度 資金収支予算
(自)平成19年4月1日〜 (至)平成20年3月31日
一般会計 単位:千円
勘   定   科   目 18年度予算額 19年度予算額 増減(△減)
経常活動による収支 収入 会費収入 20,935 20,270 △ 665
寄附金収入 300 300 0
助成金収入 6,411 6,420 9
事業収入 100 117 17
貸付事業収入 1,550 1,290 △ 260
共同募金配分金収入 3,080 3,200 120
雑収入 10 30 20
受取利息配当金収入 3 3 0
会計単位間繰入金収入 300 304 4
経理区分間繰入金収入 14,544 15,755 1,211
経常活動収入計 (1) 47,233 47,689 456
支出 事務費支出 2,938 2,824 △ 114
事業費支出 4,492 5,620 1,128
貸付事業支出 1,550 1,290 △ 260
共同募金配分金事業費 3,080 3,200 120
分担金支出 3,634 3,630 △ 4
助成金支出 16,401 16,530 129
負担金支出 348 358 10
経理区分間繰入金支出 14,544 15,755 1,211
経常活動支出計 (2) 46,987 49,207 2,220
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 246 △ 1,518 △ 1,764
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計 (4) 0 0 0
支出 施設整備等支出計 (5) 0 0 0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0
財務活動による収支 収入 財務活動収入計 (7) 0 0 0
支出 財務活動支出計 (8) 0 0 0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0
予備費 (10) 0 0 0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 246 △ 1,518 △ 1,764
前期末支払資金残高  (12) 17,575 17,821 246
当期末支払資金残高  (11)+(12) 17,821 16,303 △ 1,518