| 平成19年度 資金収支予算 | |||||
| (自)平成19年4月1日〜 (至)平成20年3月31日 | |||||
| 一般会計 | 単位:千円 | ||||
| 勘 定 科 目 | 18年度予算額 | 19年度予算額 | 増減(△減) | ||
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 20,935 | 20,270 | △ 665 |
| 寄附金収入 | 300 | 300 | 0 | ||
| 助成金収入 | 6,411 | 6,420 | 9 | ||
| 事業収入 | 100 | 117 | 17 | ||
| 貸付事業収入 | 1,550 | 1,290 | △ 260 | ||
| 共同募金配分金収入 | 3,080 | 3,200 | 120 | ||
| 雑収入 | 10 | 30 | 20 | ||
| 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | 0 | ||
| 会計単位間繰入金収入 | 300 | 304 | 4 | ||
| 経理区分間繰入金収入 | 14,544 | 15,755 | 1,211 | ||
| 経常活動収入計 (1) | 47,233 | 47,689 | 456 | ||
| 支出 | 事務費支出 | 2,938 | 2,824 | △ 114 | |
| 事業費支出 | 4,492 | 5,620 | 1,128 | ||
| 貸付事業支出 | 1,550 | 1,290 | △ 260 | ||
| 共同募金配分金事業費 | 3,080 | 3,200 | 120 | ||
| 分担金支出 | 3,634 | 3,630 | △ 4 | ||
| 助成金支出 | 16,401 | 16,530 | 129 | ||
| 負担金支出 | 348 | 358 | 10 | ||
| 経理区分間繰入金支出 | 14,544 | 15,755 | 1,211 | ||
| 経常活動支出計 (2) | 46,987 | 49,207 | 2,220 | ||
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 246 | △ 1,518 | △ 1,764 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | ||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 財務活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | ||
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 246 | △ 1,518 | △ 1,764 | ||
| 前期末支払資金残高 (12) | 17,575 | 17,821 | 246 | ||
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 17,821 | 16,303 | △ 1,518 | ||